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老师您好,请问2021年度计提了运费,账务处理是借销售费用贷应付账款。因发票未取得在21年度所得税汇算时已调增应纳税所得额,目前应付账款科目账面余额仍未处理,这种业务现在应该怎么做账务处理?

2023-10-19 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 12:26

你好,你这边涉及两项的会计分录说一下吧

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快账用户8687 追问 2023-10-19 12:29

企业在2021年做的是:借销售费用54万,待应付账款54万。没有其他处理了。

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齐红老师 解答 2023-10-19 17:53

你好,稍等我这边算一下

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快账用户8687 追问 2023-10-20 08:32

老师你好,我的问题怎么处理?

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你好,实际这些需要支付吗?
2023-10-20
你好,你这边涉及两项的会计分录说一下吧
2023-10-19
您好 借:利润分配-未分配利润 借方红字 借:应交税费-企业所得税 借方蓝字
2022-04-29
您好 请问单位用的什么会计准则
2022-09-16
同学您好,应付账款等这个人还钱的时候处理就可以的,往来款也不影响应纳税额的。
2023-06-23
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