你好,学员,可以挂预收账款
老师,我们是小规模纳税人,给别人提供了服务,别人要求我们开具专票,我们去税局代开是按1%交税吗?如果交税了,我们到时季报收入达不到起征点,去税局代开发票的税费可以退还给我们的吗?
我们是小规模企业,上个月提供了服务,也收了服务费,但是未开具发票,这个达到增值税的确认条件了吗,需要申报增值税吗
老师,我们合伙企业是小规模纳税人,给个人提供服务,个人已经打款给我们了,我们还未开具发票,我可以挂预收账款,下个月开具发票再申报增值税可以吗?
老师,我们是一般纳税人,我们可以给小规模纳税人开具13个点增值税发票吗?
老师,我们是建筑业,小规模企业,我们给甲方开具了增值税专用发票,分包方给我们提供了增值税普通发票,这是同一个项目,可以使用差额征税吗?
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
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老师,如果挂应收账款,这个季度必须申报吗?
可以实际开票了申报学员
老师,我刚刚问另外一个老师,说收到货款必须当季度申报。因为我一直做账是货款到开具发票我才去申报增值税的,然后心里没谱就问下我这样对不对
建筑类的公司收到货款申报税 一般类的公司,预收账款可以先不用,老师现在公司就是这样
因为预收之前提前收,未来可能退回,先不申报 建筑类特殊按照项目的,所以要申报
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款?
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下
老师,我们是服务行业的咨询行业的,我做的科目借银行存款,贷应收账款了,这样可以吗?如果不行我改为预收账款? 最好是预收,应收也是可以的
老师,我就是害怕我这样不对,因为做了几年的账都这样,突然听说不合理就确认下 你这个合理的,老师接触的服务商品公司都是这样的
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧?
老师,我8月份做了这笔分录,10月份开具发票再申报也是可以的是吧? 是的,可以的,10月份确认收入,申报税金,没问题
老师,有什么规定性文件吗?我怕到时候税务局找麻烦
这个是很实务的,学员,没有具体的税务局强制要求的文件
好的谢谢老师解决我的疑惑,以为一直都做错了,货款到,未开具发票,跨年了才开具发票再申报增值税也是可以的吗
跨年的话,要考虑情况,是不是发货了吗
是服务行业的,咨询
s服务行业的话,不用,未来实际开票申报,这个没事的,老师遇到很多这种的
老师是不是建筑行业才是按收到货款应当当月申报是吧
是的,建筑业是必须的