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老师,我们是建筑业,小规模企业,我们给甲方开具了增值税专用发票,分包方给我们提供了增值税普通发票,这是同一个项目,可以使用差额征税吗?

2025-04-03 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 16:51

你好有分包合同的话是可以的。

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快账用户6565 追问 2025-04-03 16:57

专票部分对方单位抵扣了,下游给我们提供了发票我们又用了差额,那最后差额部分的税是谁承担了?下游企业吗?开出去的专票肯定是要给税务局交税的

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齐红老师 解答 2025-04-03 16:58

你们要差额征收,需要差额开票。

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快账用户6565 追问 2025-04-03 16:59

差额开票是啥意思?

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齐红老师 解答 2025-04-03 16:59

你好,就是开差额征收的发票。

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你好有分包合同的话是可以的。
2025-04-03
你好,可以抵减的,没问题的
2024-04-25
你好    是一般计税的话是可以抵扣的 
2021-10-19
你好,可以的,你们是简易计税下的差额纳税
2020-08-12
你好,没有退税,不过总包方可以拿你这个3去抵减他的税 政策等我给你发一下
2021-03-19
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