你好,计入到营业外支出里面
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
第二季度中账务中有确认收入,但是没有开票,申报增值税以税控系统中的金额申报的,比账务中金额少,但是都是在免税范围内,有影响吗
老师,增值税申报表的时候少确认了收入,多交了税,和财务做账系统里面不一致,有25.81的差额,怎么处理呢?
老师,每次讲实务这门课时,老师总会讲会计,税法和增值税是否确认收入,这个具体区别是啥,分别账务处理是啥,尤其增值税确认收入,我只知道是谁要确认销项税额,在我的理解当中,会计确认收入,不就是增值税确认收入了,他俩的确认我区分不清楚
确认收入账务是按每笔确认增值税的,报税的时候系统是合计数计算增值税的,账务金额比申报金额少了0.02元,这个要怎么处理?
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
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这个差额是正常的吗?
这个就是系统差额是正常的