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小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢

2020-11-03 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 11:30

不开票收入你记账了,也申报了,才是对的,这里保证正确就没有事,做个解释就行了。 申报有如果写错了,去了税务局协助你改了就可以了,主要是不要少报税就可以

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快账用户4533 追问 2020-11-03 11:41

好的,谢谢老师,但是有一个问题就是我不开票收入是记账了,申报的时候收入是我没有填那么多,数据填少了这种情况怎么办?因为我按实际不开票收入填写的话,系统计算增值税金额跟我做账的增值税不一样。

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齐红老师 解答 2020-11-03 11:42

你账上有多少收入,你就要申报多少的收,开票不开票只要入账了就要申报的,

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不开票收入你记账了,也申报了,才是对的,这里保证正确就没有事,做个解释就行了。 申报有如果写错了,去了税务局协助你改了就可以了,主要是不要少报税就可以
2020-11-03
你好,你开的发票税率那写的是免税字样吗?
2022-10-24
同学您好。由于您不是在年初变更的,针对这种情况,税率只能全部按3%进行申报哦。如果满意回复,请五星,谢谢乖乖。
2021-06-11
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
您好,当然可以反结账的呀,对增值税报表表格 不会 有影响
2024-10-15
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