你好,你是指抵扣所得税? 需要计入 业务招待费 核算
老师您好,请问员工的住宿发票和餐饮发票可以一起算差旅费报销吗?还是餐饮发票单独算业务招待费?
老师好,老板拿来的外地的住宿费和餐费发票,是入业务招待费还是差旅费?
因公司业务请的人员发生的住宿费计入什么费用,进项可以抵扣么? 业务招待费的进项可以抵扣么?
老师,外请ISO审核员发生的餐费和住宿费可以可以抵扣吗?计入业务招待费还是差旅费呢
老师,小规模取得餐饮票入差旅费还是入业务招待费呢?入差旅费可以全额抵扣收入对吗?入业务招待费的话是只能按发生额的60%抵扣收入吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
住宿费专票抵扣增值税
你好,招待费支出的专用发票,进项税额是无法抵扣的
我想都这笔费用计算差旅费还是业务招待费好呢
请仔细看我回复的内容
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师,再问下,我们股东公司的员工(工资从股东公司发)为我们公司发生的差旅费和其他一些日常费用报销从我们公司走,这次费用我是计入正常的差旅费或办公费,还是全部计入业务招待费?
你好 为我们公司发生的差旅费,计入差旅费核算。 其他一些日常费用,这个具体是什么费用?
比如购买一些办公用品啥的
你好,购买一些办公用品,是计入办公费明细核算
不是我们公司的员工发生的费用也是计入差旅费么?
你好,是为了你们公司出差,发生的相关支出就是计入差旅费明细核算的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利