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小规模9月开了一张税率为1%的专票,怎么填报增值税?

2023-10-17 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 17:18

2023年1月1日至2027年12月31日期间适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户7670 追问 2023-10-17 17:26

不含税金额为9702.97 增值税报表应该怎么填?

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齐红老师 解答 2023-10-17 17:36

填写在小微企业免税销售额里面

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快账用户7670 追问 2023-10-17 17:39

小规模9月开了一张税率为1%的专票,金额9702.97 税额97.03 怎么填表

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齐红老师 解答 2023-10-17 17:39

专票就是不含税金额填写在开具的专票栏次里面

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快账用户7670 追问 2023-10-17 17:40

开的是专票,你确定填写在小微企业免税销售额里面?

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齐红老师 解答 2023-10-17 17:40

专票就是不含税金额填写在开具的专票栏次里面

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快账用户7670 追问 2023-10-17 17:47

老师你能好好读题吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 17:48

是,这个是我的问题,专票按照我说的这么填就行

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2023年1月1日至2027年12月31日期间适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-10-17
你好!你填入申报表第一行和第二行就好了。填这个9702.97
2023-10-17
同学,您好! 按1%的税额倒推可以红冲的销售额,然后填差额 这个需要去大厅申报的 没申报吗,今天最后一天了 希望可以帮到你
2022-07-15
同学你好 可以填在免税销售额里面
2022-07-06
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
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