附加税不用做 收入和增值税原分录u负数红冲就可以
你好,小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做?,第一个季度是已经超了45万收入,交了增值税,后面第二季度的冲红了,冲红我按照原来的会计分录负数红字,那对应的税额怎么做?
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
老师 我们第四季度红冲第一季度专票百分之一的税率,也红冲了第一季度普票百分之一的税率 我们这边电子税务局说要更正第一季度报表 第四季度正常按没有负数申报 这样怎么做账呢
老师,我们是小规模纳税人,第一季度季度开了300万发票,第二季度到第四季度分别开了29.9万,请问后面的季度是不是免税的?增值税附加税
小规模纳税人,2022年第三季度按1%开的发票,按3%交的税,第四季度做的冲红,第四季度又开增值税专用发票了,报表怎么填
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
但是退税的话,退的是增值税和附加税诶
这个不退税的呀 下个季度继续冲减蓝字收入
之前多交了税,这次需要退税
你上个季度的收入你现在红冲并不会给你退税的呀
我看到有退税的,可以申请的
我们这里不可以的哦