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老师,我们第3季度红冲了第2季度发票,小规模的专票,现在第3季度报税产生了负数,我的增值税和附加税账务要怎么做分录呀

2023-10-17 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 12:28

附加税不用做 收入和增值税原分录u负数红冲就可以

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快账用户3055 追问 2023-10-17 12:29

但是退税的话,退的是增值税和附加税诶

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齐红老师 解答 2023-10-17 12:30

这个不退税的呀 下个季度继续冲减蓝字收入

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快账用户3055 追问 2023-10-17 12:30

之前多交了税,这次需要退税

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齐红老师 解答 2023-10-17 12:33

你上个季度的收入你现在红冲并不会给你退税的呀

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快账用户3055 追问 2023-10-17 12:34

我看到有退税的,可以申请的

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齐红老师 解答 2023-10-17 12:36

我们这里不可以的哦

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附加税不用做 收入和增值税原分录u负数红冲就可以
2023-10-17
你好,对的,是的,需要退回来的,需要红冲。
2023-09-06
你好,那一正数一负数是零没有其他的业务的话零申报
2023-06-21
同学你好,这样第四季度按红冲的做账处理就行了。
2023-01-04
你好,像这种情况的话,我们只能按照税务局说的那个18930.67来充点,反向冲减收入就可以啦,多出来的部分在账面上挂着就行,相当于咱们的企业所得税营业收入和增值税申报表上的营业收入是一致的。
2022-11-09
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