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老师你好,请问如果补2022年未开票收入9%税率,那么这个申报的金额部分产生的也增值税,可以用进项税额抵扣吗??

2023-10-17 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 08:41

这个是没法抵扣的,除非补申报当月是留抵税,可以抵扣

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快账用户2200 追问 2023-10-17 08:43

意思是比如补在2022年9月,2022年9月当月申报表有留底税额就可以抵扣了?

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齐红老师 解答 2023-10-17 08:48

是的,就是那个意思的哈

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快账用户2200 追问 2023-10-17 08:49

那如果是2022年9月当时是有留底的,但是在2022年10月已经消化掉了,这样也不影响补报抵扣?

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齐红老师 解答 2023-10-17 08:52

那么只有直接交税的了哈,

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快账用户2200 追问 2023-10-17 08:53

也就是九月后的每个月的留底够抵扣才可以抵扣?

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齐红老师 解答 2023-10-17 08:56

是的,就是那个意思。

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这个是没法抵扣的,除非补申报当月是留抵税,可以抵扣
2023-10-17
你好,认证后做进项税额转出。
2020-09-16
同学你好 没有开票就填写在未开票收入里
2021-01-18
无票收入这部分产生的增值税可以用进项抵扣
2024-01-12
你好,可以的,进项可以正常抵扣,和纸质的是一样的。
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