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为什么发放工资的时候,做账时,其他应收款—社保费,其他应收款—住房公积金是在贷方的呢?不是应该在借方,向员工应该收回来的吗?

2023-10-17 07:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-17 07:06

您好,这个是因为工资先发了,公积金还没扣,所以放在贷方,等实际扣除的时候再借方冲销。

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您好,这个是因为工资先发了,公积金还没扣,所以放在贷方,等实际扣除的时候再借方冲销。
2023-10-17
借费用 贷应付职工薪酬-工资、社保 发放时 借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬 其他应付款 贷银行存款
2021-10-09
您好,不对。 计提时,借:管理费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-职工工资 发放时,借:应付职工薪酬-职工工资,贷其他应收款-社保费,其他应收款-公积金,银行存款
2020-08-07
你好,借管理费用贷应付职工薪酬工资,这个做了吗?
2022-08-26
你好  1. 比如  你们先发放工资扣除了 社保在去缴纳给社保局  用其他应付款 2.  比如你是先公司垫付给社保局了  在回来 扣员工工资    做其他应收款 。仔细理解下  
2021-06-15
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