你好,个人和企业的都退回了吗?
老师,我们7月份缴纳社保的 时候基数还没有调整,8月份调整后补缴了7月的怎么做分录啊
老师,请问下个税申报10月份的,然后10月社保基数调整了,要补缴1-9月份的,那么申报个税里的社保金额包含补缴部分吗
4月份因为社保比例调整,社保局补扣了1-3月的差额金额,但是1-3月的社保数个税已经报了,请问下补的金额也报在4月份的社保里吗。 比如1-3扣了300,个税里报的也是300,4月份扣了1-3月的补差额100,4月的400,那个税怎么报呢
社保8月份调基,但是8月份工资里没有扣除调基后个人的部分,9月份的时候才把差额补扣,这种情况下9月工资登记记账凭证是应该怎么做账呀
老师,上个月社保调整基数整体下调,然后把1-8月份社保下调的钱补给公司,8月份社保的金额是8月份的社保金额-下调的金额。这种情况怎么写分录啊?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,工商年报的纳税总额包含个税和印花税吗?
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利给其他公司使用怎么入账?
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不要一一列举设置,麻烦老师指导一下
老师,应付工会经费是计入其他应付款还是应付职工薪酬?
老师问一下,我是苗木专业合作社,一般纳税人,收到苗木款怎么做账呢?只有银行回单没有发票,因为是个人开不了发票
2024年暂估的分录 借 主营业务成本 20000 贷 应付账款暂估 20000 25年这2万票没来,A105000表30栏纳税调增20000, 账上调整分录 借 应付账款暂估20000 贷 利润分配未分配利润,这样对吗,其他表还需要填吗?
个税退手续费如何做账
老板和股东取备用金太随意了,打个条就取一笔,送礼的、买烟酒的,没有发票的就自己找票来冲抵。取备用金这么频繁,这样有风险吗
请问下,盘点库存的时候不见这部分货物?找不回来,但是账上是有这个库存我要清库存,做什么科目
对对,老师,我有点晕了
借其他应收款, 贷应付职工薪酬,社保 其他应收款个人负担的社保, 这个是退回的 个人负担的,你就少给人家扣除一部分,发工资的时候想着,然后企业负担的 借应付职工薪酬,社保 借管理费用,社保负数 抵扣 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保, 贷其他应收款, 银行存款