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你好老师,我们是建筑公司,进的五金产品是1000块钱,没用过。现在想转手卖出去,进来的发票入的是:借库存商品1000,贷银行存款1000。卖出去的话是:借银行1130贷主营业务收入1000应交税费应交增值税130,结转成本借主营业务成本1000,贷库存商品1000?是吗

2023-10-16 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 15:38

你好,同学是的,你写的对的

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快账用户1294 追问 2023-10-16 15:39

那如果我们卖出去的价格还高的话,但是结转成本只能结转当时购进的价格?

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齐红老师 解答 2023-10-16 15:56

那如果我们卖出去的价格还高的话,但是结转成本只能结转当时购进的价格? 是的,按照采购价格结转

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你好,同学是的,你写的对的
2023-10-16
一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
你好! 思路是对的 结转分录是 借主营业务收入1000 贷本年利润1000
2020-12-03
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
你好  是的 就这样来挂 。    赠送的50元做销售费用  
2021-04-15
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