同学你好 是这样做的
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师
老师好!如:回来零件1000,用零件800,开了发票3000,收到发票1000并支付,月结收入3000(人工1600) 回来零件1000,入库, 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 用零件800 借:生产成本(基本生产成本)800 贷:库存商品800 开了发票3000 借:应收账款3000 贷:主营业务收入3000 收入3000 借:银行存款3000 贷:应收账款3000 人工1600 借:管理费用--工资1600 贷:银行存款1600 收到发票并支付 借:应付账款1000 贷:银行存款1000 这样子这个账平吗?应付职工薪酬+原材料这两个都可以不用,是吗?
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
老师,那实际成本法旧准则是不是也可以不用工程结算科目,按实际开票确认收入就可以,用工程施工,主营业务成本主营业务收入就可以,如果用了工程结算科目是不是就会有无票收入,这样就会和税务系统销项比对不通过啊
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
老师想问一下,有部分员工对公账户发工资,但是暂时没买社保,这样是可以的吗?还是说用对公账户发工资就必须买社保才行?
老师,水产养殖是属于哪一个的?是货物及劳务销售额还是服务不动产和无形资产销售额?
老师想问一下,有部分员工没买社保,可以用对公账户发工资吗?
请教一下,非常感谢! 为什么不是利息股息红利所得,而是工资薪金所得? 如果购买的是自己企业以外公司的股权分红,适用的税目是什么? 如果购买的是自己公司的股权分红,适用的税目是什么?
老师,想问一下用对公账户发工资,暂时没买社保,这样可以吗
老师,新增合同结算一级科目是哪一类(放资产还是负债)?然后编制资产负债的时候放哪里
个体工商户申报,发票开的劳务费用,成本费用填完后显示与系统测算的差异过大,系统测算的为0,无误要备注原因,怎么备注
郭老师问一下,有些会计为什么把暂借款或者还款做到其他应收款和其他应付款2个科目里。是不是在避免一方挂着金额太大了,所以就分到2个地方?
老师好,其实原材料这个科目是可以不用的,是吗?
对的 这个可以不用的