同学,你好 是可以的
结转未交增值税的金额是应交增值税吧,加计抵减金额在做借应交税费-未交增值税 贷营业外收入
老师,帮忙看下,我这笔分录哪种方式写的对呀?小企业会计准则,加计抵减10%, 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:营业外收入-加计抵减 银行存款-***银行 还是 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款-**银行 借:应交税费一应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入
老师 应该缴纳增值税 因为有加计抵减额 1260 就不用缴纳增值税了 那分录是不是 借应交税金/转出未交增值税 1260贷 应交税金/未交增值税1260 借应交税金/未交增值税 1260 贷 营业外收入/收益 1260
老师加计抵减优惠的税额会计分录是 借应交税金-已交税金 贷应交增值税-未交增值税 借应交增值税-未交增值税 贷营业外收入
增值税加计抵减分录是借:应交税金—未交税金,贷:营业外收入?
我想问一下,对员工的罚款是计入营业外收入还是冲减管理费用呢?
怎么查指定的日期税务系统发票入账统计
老师你好,本人23年的个税已经申报完成已退税,但是今天误操作又要补税了,5次更正机会用完了怎么办?
关联企业之间可以开票吗?风险大吗?
洗煤厂代加工会计账务处理
本公司为深圳企业一般纳税人,现出租商场,收取租金,应该开具9%税率的专票吗?可以开具5%税率的普票吗?
在建工程与工程施工的区别?
经税务部门正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加、地方教育附加的计征范围(免抵要交)不理解这句话
老师您好,我想向您咨询一下,如果高新技术企业他同时也是小微企业的话,他的企业所得税的税率,是5%还是15%?我就不太明白
冲减存货跌价准备200万为什么不对啊
如果本月附表4要算的填加计抵减的数字,我9月份需不需要勾选进项发票?
同学,你好 可以勾选的
加计抵减的税额是高于销项税的,多余的部分是会进行退税的是吧?
同学,你好 多余的部分是可以抵扣之后的增值税
现在不是一有多余的就要进行退税吗?
同学,你好 不是的,可以选择之后抵扣
那加计抵减的增值税单独记一个应交税金的二级科目,到年底怎么解决呢?
营业外收入也是要结转到当期的本年利润哦
同学,你好 结转到 :应交税费—未交增值税
那这个应交税费—未交增值税呢,一直放着吗?
同学,你好 不是,然后结转到应交税费——应交增值税 ,最后缴纳掉
那能不能直接加计抵减的直接放到进项税里面?
同学,你好 不建议的
老师,那我本月销项税20000,进项税10000,算的加计抵减的税额30000,分录怎么写呢?
同学,你好 借:应交税费—增值税加计抵减 贷:其他收益
分录后面的数字呢,是多少呢?本月就做这一个分录哦
同学,你好 借:应交税费—增值税加计抵减 30000 贷:其他收益 30000 加计抵减的分录就这么做
那我本月销项2万,进项1万,抵减的税额会自动再把销项抵掉吗?
同学,你好 嗯嗯,会的