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增值税加计抵减分录是借:应交税金—未交税金,贷:营业外收入?

2023-10-16 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 09:30

同学,你好 是可以的

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:32

如果本月附表4要算的填加计抵减的数字,我9月份需不需要勾选进项发票?

如果本月附表4要算的填加计抵减的数字,我9月份需不需要勾选进项发票?
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齐红老师 解答 2023-10-16 09:32

同学,你好 可以勾选的

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:33

加计抵减的税额是高于销项税的,多余的部分是会进行退税的是吧?

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:35

同学,你好 多余的部分是可以抵扣之后的增值税

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:36

现在不是一有多余的就要进行退税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:38

同学,你好 不是的,可以选择之后抵扣

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:40

那加计抵减的增值税单独记一个应交税金的二级科目,到年底怎么解决呢?

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:41

营业外收入也是要结转到当期的本年利润哦

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:41

同学,你好 结转到 :应交税费—未交增值税

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:46

那这个应交税费—未交增值税呢,一直放着吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:47

同学,你好 不是,然后结转到应交税费——应交增值税 ,最后缴纳掉

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:48

那能不能直接加计抵减的直接放到进项税里面?

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:49

同学,你好 不建议的

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快账用户4665 追问 2023-10-16 09:53

老师,那我本月销项税20000,进项税10000,算的加计抵减的税额30000,分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-10-16 09:55

同学,你好 借:应交税费—增值税加计抵减  贷:其他收益

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快账用户4665 追问 2023-10-16 10:03

分录后面的数字呢,是多少呢?本月就做这一个分录哦

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齐红老师 解答 2023-10-16 10:05

同学,你好 借:应交税费—增值税加计抵减   30000 贷:其他收益    30000 加计抵减的分录就这么做

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快账用户4665 追问 2023-10-16 10:08

那我本月销项2万,进项1万,抵减的税额会自动再把销项抵掉吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 10:12

同学,你好 嗯嗯,会的

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同学,你好 是可以的
2023-10-16
你好 最后一个营业外收入,正常情况下是要作为其他收益的,但是你利润表比较简单的话,是可以的
2022-09-20
同学你好,是的,加计抵减的税额是计入其他收益或营业外收入中;
2020-10-14
你好,下月缴纳直接计入营业外收入
2021-06-08
你好,是的,您的分录完全正确
2022-06-21
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