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老师,印花税进项计税依据是按照抵扣勾选的金额吗?销项我是按照发票价税合计的金额

2023-10-14 07:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-14 07:52

你还可以 但是你不开发票购入吗 有的话加上

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:05

啊是之前都没加,专管员找了,我就进项不知道怎么计算了,那我就按照每次抵扣的价税合计计算进项啦

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:05

可以的,可以这么做的

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:11

那我今年的都已经申报完了,怎么改呀老师

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:14

专管员要求你修改,之前的还得在这个月补上。

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:22

是去年和前年的,让我补上,今年的没让我补呢,

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:26

一好一块补上就可以的。

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:26

在这个月一块补上就可以的

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:42

这个月的我都已经申报完也扣完款了呀

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:44

你好,在申报期内你可以更正申报的

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:44

这个月申报不需要缴纳滞纳金,如果你需要修改之前的,或者是补交之前的,有滞纳金

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:44

那我就是把专管员让头两年补交的,在这期申报更正然后报上再把钱补了呗,

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:48

对的,是的,是这么做的

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快账用户4960 追问 2023-10-14 08:55

老师,如果不在这期改,需要怎么补啊

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齐红老师 解答 2023-10-14 08:56

你好更正之前申报表

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快账用户4960 追问 2023-10-14 09:01

哦哦,好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-14 09:04

不用客气,工作愉快

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