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老师,已经抵扣认证的发票,做账,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款,又收到对方开具的红字发票,或者部分红冲,怎么做账?

2023-10-13 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 12:34

会计分录与您上面写的一样,就是金额变成负数。

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快账用户1029 追问 2023-10-13 12:36

不用用进项税额转出这个科目吗?

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齐红老师 解答 2023-10-13 14:11

因为乃是“红冲”,所以直接负数比较准确。

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相关问题讨论
会计分录与您上面写的一样,就是金额变成负数。
2023-10-13
一、购入时的分录是正确的。 二、开具了采购的红字发票,分录是: 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 三、重新取得开具正确的发票时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2021-04-20
同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应付账款  负数
2022-09-13
你好对的,就是这样子做。
2024-12-06
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
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