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老师你好,增值税收到的发票,是不是还没抵扣的都可以做到待认证进项税额科目?我公司付了一笔物流费700,因为第一次汇款账号有误,所以银行退回了,第二次汇成功,公司收到对方开具的增值税发票,那我这个怎么做会计分录?银行回单三张(汇款两张,退回一张)加一张增值税发票?请老师帮我写一下具体分录谢谢

2023-10-13 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 11:30

第一次借应付账款贷银行存款 退回来及额银行存款借应付账款红字 收到发票正常做

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快账用户8373 追问 2023-10-13 11:41

最后那次不用做应付可以吗?因为这个没有进仓?

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快账用户8373 追问 2023-10-13 11:41

就是第一次做应付,然后第二次退回,第三次直接做费用可以吗?因为这个没有进仓

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齐红老师 解答 2023-10-13 11:42

直接走银行最后一次

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第一次借应付账款贷银行存款 退回来及额银行存款借应付账款红字 收到发票正常做
2023-10-13
您好,下月开发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。借税金及附加,贷应交税费
2020-12-29
54.76应转入未交增值税科目,属于需要进行缴纳的税额
2021-04-13
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
同学,你好。 没有取得发票,你是不可以抵扣进项税的,你可以先全部计入费用,如果之后取得的是专票,再把相应的进项税的部分冲减费用就可以了。分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:销售费用 -运杂费
2021-05-27
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