附上记账联就可以,抵扣联单独装订保存
开具红字专票,是不是三联都在附在记账凭证后面?还是只要附记账联就可以?
开错的专用发票,第二联和第三联,以及对应开的负数发票第二联和第三联,是如何处理?是作为附件装订到凭证后面吗?
老师,我刚收到供应商开来的红字发票二三联,这两联都要拿来做账吗?都要附在凭证后面吗?
收到专票,用发票联入账了,以后抵扣的时候还需要附抵扣联在记账凭证后面吗
请问进项专用发票入账,需要二联三联都附在凭证后面吗
个人股东分红,个税怎么算?分红决议上是10万,10万×20%=2万,那就是扣2万,发8万,对吗?
企业所得税 应是多少?,责权发生制核算,,收1200物业费,本年900,次年300,本年应缴所得税是多少?增值税收入是开发票1100—以前无票收入,现在回款开票额300,+应收账款余额200怎样的关系?
我上个月报了无票收入把抵扣用了,这个月抵扣不够了,可以把上个月无票收入的税转出来吗?应该怎么做
一般纳税人,报损报溢会计分录怎么写
关于这个分录,为什么写的有福利费和教育经费,这个是按工资一定的比例计提的吗?还是有默认要求,我能不能只写借主营业务成本职工薪酬,贷应付职工薪酬工资
老师,我是一般纳税人,小规模开1个点还是3个点普票给我比较好?
12月计提的奖金,已结账并缴纳企业所得税,次年1月发现奖金数有变化,怎么处理比较好
公司收入负数 向股东借款开工资 记账凭证 借贷怎么写 还要写借款单吗?
跟对方总公司签的合同,可以把款转给对方分公司吗
老师,深圳社保这次形成的补缴账单,是不是要先申报才能查明细?因为我不知道具体是哪些人。如果申报有误,还可以更改吗?
好的,老师。我在问一下。我们当月收到的增值税发票,当月已经入账,但是没有认证,留到下月去认证。这个有影响吗
没有影响的,可以这样处理
那这样当月记账了,下月认证时怎么记账呢。有进项税额了
借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-待认证进项 贷:应付账款
下月认证时 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项