可以的,你有经营范围就行。
我司简称A在B的项目中为C提供信息技术外包服务,与小规模B签订合同开具信息技术服务普票6个点,B支付我司外派员工的薪酬。期间我司员工在工作中产生的打车住宿费,发票交给C,C将钱打给B,B在将钱打给我司,我司需要开具对应金额的发票。请问这样处理是否合适,是否有更合适的处理方式。
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师您好问下一下,我和对方签了一份4162700的合同,按现代服务技术服务开的转票,然后我把这个工程再报包给别人,但是包给别人的金额也就是这个数3927075.472,在别人给我按照这个数来的3个点的票,再加多少就能盈利我应该让对方给我多加几个点?
@财务丫丫 老师我想问下,比如A给我公司开具域名转让,我再把这个域名给B,我其实是承担了中间人,和给B提供服务,但是A给我开的是技术服务,我给B开的也是技术服务,但是好处费是另外一个公司打给我公司的,这样可以吗。我有把好处费的发票开具给对方,然后我全额按6%去交了增值税。但是就是A给我开了多少的技术服务,我就开多少的金额的技术服务发票给B,只是好处费单独开了,这样可以吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师,那A开了100万技术发票给我,我又开了100万技术发票给B,这样可以是吧。我承担了A和B的中间人,和提供服务,居间费就是好处费是另外一个公司打给我公司。
你最起码得有一部分利润。你这种有风。
那要不然就是好处费不单独开票,我的利润就是总开票金额的2%,比如进100,开120出去这样可以吗
可以的,可以这么做的
那好处费又是另外一个公司打款给我的,我开票也是给他开了技术服务,就不是A公司打给我的好处费,按道理来说不是我给A和B之间做业务,要A或者B给我打好处费么。
三流不一致的,你出一个委托书
是给我好处费的那个公司出具委托书吗
还是说A公司委托给好处费的那个公司,然后给我打款好处费这样
发票上的购买方委托付款人付款给你。