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甲方承包工程,分包给乙方,增值税可以差额征税,甲方给开发商开发票是全额发票,交税时怎么差额计征,在增值税申报表附表几填写?

2023-10-11 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 17:03

全额开票。附表三填写扣除。

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快账用户7992 追问 2023-10-11 17:07

这是一个简易计税项目,在附表3第几列第几行?

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齐红老师 解答 2023-10-11 17:19

填写第5行各列项目。

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快账用户7992 追问 2023-10-11 17:23

是第5列吧

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齐红老师 解答 2023-10-11 17:39

对,同学。第5列‘本期实际扣除金额“。

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相关问题讨论
全额开票。附表三填写扣除。
2023-10-11
同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-03-21
你好,参考一下方式 1.适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能帮到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
同学你好 差额纳税的是5%才对
2021-08-19
你在这个备注里面把这个差额计税的这个金额和税额给他填写上去,然后就是在这个备注里面要备注这个项目地址和项目名称。增值税申报的时候有一个扣除的附表,你在这个附表里面填写里应该扣除的金额,然后再申报主表就可以了。
2020-10-29
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