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老师,如果9月的进项税额已经抵扣并生成统计类宝表了,可现在发现还要增加3张进项税认证抵扣的凭证,请问要不要把之前的进项认证抵扣撤销,还是直接做认证抵扣?

2023-10-11 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 10:20

你好,最好撤销在重新做.

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快账用户1173 追问 2023-10-11 10:25

请问9月所属期的进项数据如何撤销?在国税局系统中,请发我下

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:28

纳税申报撤回操作包括如下几步: 第一步:登陆税务机关网上办税服务厅,选择“纳税申报”项目,进入纳税申报操作界面,点击“申报信息查看和撤回”; 第二步:查看撤回权限,申报机构持有撤回权限,方可进行撤回操作; 第三步:确认要撤回的申报信息,如申报期间、税种等; 第四步:确认撤回原因; 第五步:确认是否放弃撤回,若不放弃,则系统自动撤回纳税申报表,如果放弃撤回,则此次操作结束。 纳税申报撤回后,申报人还可以根据需要,登录机构税管系统重新补录并申报税款。

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快账用户1173 追问 2023-10-11 10:31

我还没申报呢,就是要增加进项税额的发票勾选,请问如何把之前的勾选统计给撤回并新增发票勾选的?

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快账用户1173 追问 2023-10-11 10:35

是不是如下图

是不是如下图
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齐红老师 解答 2023-10-11 10:41

你好,不是这个是十月的税款,如果你的勾选是签字确认了就不能取消了,只能放在待认证了

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快账用户1173 追问 2023-10-11 10:42

现在所属期不是9月嘛?

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齐红老师 解答 2023-10-11 10:49

你好,这个是原本属于10月的,改了后变成9月的

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快账用户1173 追问 2023-10-11 11:08

如果我们收到对方的进项发票,现在要红冲,是不是做进项红字还是做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2023-10-11 11:16

你好,进项税额转出是收到红字发票时的一种会计处理方式,也就是会计人员将进项税款的缴纳金额转让给了发票抬头,例如以客户为抬头的发票,则表明这笔发票上的税款已经由你转给了客户,所以应该记录出账,即做进项税额转出。而红字发票的红字,指的是实际付款金额低于发票金额,只记录实际付款,不记录发票金额,所以不做进项税额红字。

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快账用户1173 追问 2023-10-11 11:17

我的意思是分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-10-11 11:23

你好,做负数分录就行,然后报表填写进项税额转出。借xx负数 贷xx 负数 进项税额转出

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快账用户1173 追问 2023-10-11 11:27

可报表税费数据还是不对啊!

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快账用户1173 追问 2023-10-11 11:29

如果说我们一笔进项1000,现在要转出,请问如何做分录?

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齐红老师 解答 2023-10-11 11:45

红字发票是用于冲销已开出的正常发票的。如果需要申请开具红字发票,其进项税额转出需要凭税务机关出具的通知单转出。在制作红字发票的进项税转出凭证时,借方需要根据具体的情况,分别记账到银行存款和应交税费-应交增值税-进项税转出两个科目中,贷方则需要记账到原材料中。

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你好,最好撤销在重新做.
2023-10-11
你好,不能抵扣的话肯定是需要做进项税额转出的
2023-11-30
你好,可以不用的,可以不用原始凭证。
2021-02-04
同学你好 是的,你可以及时勾选抵扣认证
2020-11-30
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
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