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老师,申报的印花税,是不是按照销项加进项的含税金额申报

2023-10-11 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 08:47

按照不含税的金额申报就可以。

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快账用户9389 追问 2023-10-11 08:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-11 08:54

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按照不含税的金额申报就可以。
2023-10-11
印花税是按你们合同金额,*对应的税率申报的
2023-04-11
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同上载明的“购销金额”。 对这一问题分两种情况处理:按合同金额计征印花税的情形:如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2021-03-02
你好这个需要问下你税局口径,原则是按照进项的购销合同%2B销项的购销合同的总额申报印花税 你问下你专管员之前有学员反馈问税局只需要交销项呢,进项说不需要交,我之前公司是2个都需要交,是打8折 
2021-06-17
可以的,可以这么做的。
2024-07-04
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