送给员工的计入管理费用,福利费 送给客户的记录,招待费。
老师好, 1.中秋节外购月饼发给员工,是进福利费吗? 2.中秋节不发月饼,发现金给员工记哪个科目? 3.中秋节外购礼品赠送客户是记业务招待费吗? 4.中秋节送现金给客户,没有发票,记哪个科目? 谢谢!
中秋节买了月饼给员工1000元,怎么做会计分录,又买了蟹卡给客户2000元
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
中秋给客户送月饼购买的增值税专票怎么做分录
老师你好,中秋节购买月饼发给员工分录怎么做?送客户又该怎么做?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
印花税的买卖合同的计税依据是?
企业年报现金流量表中填的本年累计金额和上年金额是1——12月的数据,还是只看12月的数据
利润总额就是应纳税所得额吗?