你好,这个计入长期待摊费用的
老师好,我们学校的装修工程款,大概50万左右,已经预付了30多万,老板是承包给私人和个体户来做的。为了省点税钱,老板和对方协商不给我们开票,这个问题,我该怎么劝说我的老板一定要开票呢?从什么角度去说?从利益上为什么不合算?请老师指点一下,开票价钱肯定高一些
老师,晚上好!我们公司承包的大学食堂,请问学校从我们公司的档口营业款中扣取的6%的物价评议金,现在返还给公司了,公司要将这些款项全部返还给档口老板,因为档口老板是在我们公司承包,公司提管理费用点,还有扣取的营业款的3%的奖励金,现在也返还给公司了,也要全部返还给档口老板,我做账计入什么科目呢?希望老师能指点!感谢!
老师你好,我又有个问题向你请教。是这样子的,就是公司这个食堂,我们承包了两个粉店,一个小卖部给他们经营,但是他们的收入都是进入了我们公账,但是公账里面没有分多少笔是他们的,我要从所有明细中自己备注,自己汇总后,要扣取20%后,就反还给他们,这个账务处理要怎么做呢?
老师,你好!我是在大学食堂里面做的小吃!学校食堂被餐饮公司承包了,然后餐饮公司外包了一个档口给我!现在公司让我们自己办理一个营业执照,之后还要开税票!请问这个税票是怎么计算的
我们是食品厂,厂在初期的时候暂定两位大股东,但是这两位股东并没有投入资本,而是都是垫付的形式完成一些应付的款项,比如大股东负责机械和采购,二股东负责人工和装修,这些所产生的费用,股东就说,各自垫付的那部分就当是给公司的投资费用了,请问这样是什么意思?我如何建账呢
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
会计分录呢 老师
有的设备钱少,有点超5千了
借长期待摊费用 贷银行存款