你好,差额之后的销售额是多少?
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
老师你好!小规模纳税人,季度开普票20万,开免税发票35万,季度开发票总额55万,交多少增值税!
老师 我们是小规模 我们开了5%的差额普票 5%的差额专票 季度没抄30万 系统里面5%的专票需要交税 5%的普票是免税 这个合计么老师
小规模季度30万免税额,超过30万,比如说开票开了35万,是交超出部分5万的税还是35万都交税
老师 小规模开票40万 35万是差额票 这5万的额度需要交税么
老师那信息服务属不属于居间费啊,信息服务有没有标准啊,比如按总工程的百分之多少劳务公司能不能开出信息服务的发票
接的活介绍给别的公司干,然后和别的公司按技术服务签合同,是按个人签订好还是公司签订好,那个税率低,按公司是不起属于公司的其他业务收入啊个人是不是要缴纳劳务报酬所得,660万是不是最高税率了,660(1-20%)*40%按公司是不是要交所得税增值税,附加税,分红再交个税
老师,劳务公司接了一个6600万的活但不想自己干,想介绍给别的公司然后按10%问别的公司收取提成,这个合同怎么签订,按技术服务签订可以吗,这样的话要收取660万的款项,技术服务有没有规定的比例啊
老师弥补以前年度亏损可以弥补第一年第二年的吗
去4s店修车,修完开了个人发票,主责方那边要求开公司专用发票才能报销,跟4s店沟通,他们说不能退回重新开票,并且就算是一开始都不能开专用发票,这正常吗?
中国电信当月付款次月开票怎么做账
不含税买进,成本100,含税13%卖出150,请问如何做账并计算利润?
连续12个月累计开票没有超过500万,然后就是又重新开始计算累计是吧
小规模纳税人专票也是开1个点最多开3个点是吧
连续累计12个月,比如2月注册的公司,3月开票300万,4月开票250万.从5月就要升级为一般纳税人
我直接发报表给你吧 帮我看看老师
这不,已经超过了30万。需要正常交。
这1033.66应该是不交税的 10.34的税额 不需要交纳 可以申报表一直包含这10.34
你的销售额已经超过了30万,全额缴纳都得交。
差额的在附列资料里面填写。
由于差额之后没超过30万 正常应该只交差额5%这部分242.14 这1033的普票不交税 这申报表包含10.34 不知道在哪减去这10.34
那你这个第10栏的那个销售额怎么回事,已经超过了30万。你是不是附列资料2填写的不对,那你1到第8行不要填写进去。
我填的免税销售额 就是差额那部分 1-8行不要填么老师
你好,1~8行不要填写,不交税,不要填写,不用填写,不要填写啊。
但是老师 差额后4842.86 这里需要交5个点税 填在哪里哦
不是在30万以内吗?怎么又交税了,这个是专票。
开票明细如下 1% 1044 5% 4842.86 0税率362035.21 开了3种发票老师
那你上面填写的是正确的,然后减免的2%在18行,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,也就是你这个1%的税率,需要正常交税,1%和5%的都得交。
为啥1%也要交呢老师 1%是普票 差额后没超额度的嘛
你好,你季度销售额已经超过了30万呀,你的零税率就已经超过了30 是看总的销售额。
是不是这样老师 我比如总的开25万的发票 有1%普票 这个只看总的25万 不交 只要累计开31万 不管是差额 全额 都要交哈
对的,是的,是这个意思的。
感谢老师 我一直以为差额后不不超30万就不交 原来是看累计开票额
看累计的,看总的销售额是所有的 免税不免税的都算。