同学,你好 我们股东就让胶框厂家先把这笔款转给我们,这个怎么做账务处理? 借:银行存款 贷:其他应付款
我公司是做网约车租赁公司,以租代购销售网约车给客户,但是前提是客户找金融公司贷款,然后金融公司把钱转给我们,我们再从厂家购车,厂家给我们开发票,3年后客户贷款还清该车就是他的了,这个我们如何进行账务处理
我们是汽车4S店,客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料,厂家以返利的形式返给我的返利账户上,后期给我们冲抵进货款,我们收到厂家的发票是负数提现,这笔钱我们退给客户,客户是没法开票给我的,那这个我们应该怎么做账务处理呐
老师,我们跟厂家合作,然后厂家给返利款,就是销量达到了给返利的,那那这个返利款他们怎么给我们啊?冲减货款肯定不行,因为这次我们冲减了货款,结果他们就只按照付多少钱开票给我们,那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢?
老师,我们是4S店,代理了一款小电车。全款的都是客户直接系统付给品牌厂家,发票也是厂家给客户开。我们只赚个代理费一台多少钱!今天这个客户办的分期,厂家让客户在我们这办理贷款,金融公司把贷款额打给我们,然后我们再把钱转给客户,客户再付给厂家,就是这个钱我们直接付客户卡里吗?还是?可以公户直接转给客户吗
客户把我们送菜的胶框搞丢了,然后让他们给我们赔钱,还要我们开胶框的发票,我们就让厂家给客户开票,本来属于客户去厂家买胶框赔给我们的,然后我们股东就让胶框厂家先把这笔款转给我们,这个怎么做账务处理?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
这样合法吗?
摘要写什么?
同学,你好 摘要:暂收款
等厂家给我们送胶框的时候再把这笔款冲掉?
同学,你好 嗯呢,是的
收到胶框:借:低值易耗品,贷:应付账款
收到胶框后,这个分录又怎么写,怎么冲掉其他应付款
借:其他应付款 贷:银行存款
这样就相当于我们没有新增胶框对吧?
这样处理要怎么写才合法?
同学,你好 嗯嗯,对的
这样做账务处理合法吗?
同学,你好 是可以的
胶框发票是开了给客户,客户那边做了胶框入库,我们这边就不能做胶框入库了吧?
同学,你好 不用入库
我们这边不能写:借:低值易耗品-胶框,贷:其他应付款,这笔分录
同学,你好 不写,这个胶框就是对方赔给你的,就是旧的胶框
厂家送胶框给我们,我们把那个暂收款退回去,摘要就写收到海底捞赔偿的胶框?
厂家把钱先打回给我们,我们摘要写胶框押金暂收款这样可以吧?
同学,你好 嗯嗯,可以的
收押金不需要交税
同学,你好 不需要的