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老师,我是购买方,6月销售方给我方开具的增值税专票只是名头开错,7月我方已抵扣已缴税,8月我方发现发票开错,并开具红字发票信息表(假如税额:1000),销售方同时也重新给我方重新开具名头对的税额一模一样的专票,8月我方没有开具销项发票,已按开具红字信息表税额1000元缴纳增值税及附加税,请问这笔分录怎么做?

2023-10-10 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-10 09:48

同学,你好 你收到红字发票,按照之前的蓝字发票做一摸一样的分录,金额负数

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快账用户7723 追问 2023-10-10 09:49

然后呢??按红字信息表里的税额缴纳的增值税怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:55

同学,你好 你之前蓝字发票的分录发我一下

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