同学您好,原则上要根据正确的进行修改不正确的,
老师,资产负债表里面未分配利润,期末数—年初数=42024.39,利润表中的净利润本年累计金额为42034.49.这两个数不一样,对吗?
老师好!实际账本的资产负债表里的年初数、期末数和当期申报表里各个数据的年初数、期末数不一致,这种要改吗?两个利润表里的数据也不一致,要改吗?
老师好!要检查当月的账跟财务报表对不对,那我就从报表里勾稽关系,资产负债表中的未分配利润期末➖年初余额利润表里的净利润本年累计数,然后现金流量表里的现金期末数资产负债表里的货币资金期末数,现金期初数资产负债表里上月的货币资金期末数,只要这些都相等那就说明我的账跟报表都是对的是吗?
老师,21年初,资产负债表期初数,加21末利润表净利润,和21年末资产负债表期末数不一致,但是21整个报表是平的,可能是哪的原因造成的?
您好老师,申报企业所得税四季度时申报表里边的资产总额填的季初数是上个月,资产负债表的期末数,季末数填的是资产负债表这个月的期末数,然后报财务报表时提醒说资产总额和财务报表不一致,我需要怎样修改? 谢谢老师
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
就是不改已报的申报表,接着实际账本做,再申报时按照实际的报表申报,也可以这样操作,是不
同学您好,原值不行,但是实际中,很多人都是这样做的
吓死我了!我以为我闯祸了!之前是代账公司记账,就是账本的资产负债表里各项科目的年初数、期末数和申报表里的年初数、期末数不一致,我就想不管他,就按实际账本接着做账,以后申报也按实际报表申报,结果有人说要改之前不对的申报表,就慌了
原则上要去改 但是现实中,偷懒的人还是居多的
那这样对后期的账有没有什么影响?年终汇算清缴时要不要更改什么?我后面的账都是按实际申报、按实际缴税,汇算清缴会不会影响
同学您好,不会有啥影响,
建筑公司,季度开了一百多万的建筑劳务发票,工人工资发了也申报,在填企业所得税从业人数时,工人的人数算不算在内?老师?
同学您好,原则上算,但是现实中,建筑行业很少吧这人算进去