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老师我上个季度开的专票,客户叫我作废,重新开具,我这个月的税额还没缴纳,这个怎么操作呢,怎么申报

2023-10-09 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 20:06

您好, 按上个季度的直接申报

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:16

老师你好,就是说我上个季度开的张票专票能作废?

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:17

只能这个月开负数发票,这个月的税费会减少

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:18

那我上个月已经开了一个点的专票,给对方公司,那我这个月又开一个点的专票给他,那我不是要缴纳两个点的专票吗?上一个季度开的专票增值税我还没有缴纳,这一个点我可以退吗?

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:19

你先开负数发票,再开正数发票就可以了

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:22

那我那我上个季度需要缴纳增值税,这个增值税是不能退的对吗?然后我这个月又开了一个点的专票,给对方公司,对方公司是可以抵扣俩个点的增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:31

你这个月一正一负,就不用交税了

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:35

老师,就是说我要把上个季度的专票作废了,然后这个月还要再重新开一张专票给他

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:35

那就是说我这个月的增值税是需要先缴纳吗

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:35

是的,是的,就是这个意思

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快账用户8216 追问 2023-10-09 20:36

然后下个季度申报就不缴纳增值税了对吗

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:41

是的,是的,就是这样的

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您好, 按上个季度的直接申报
2023-10-09
您好,这个是需要缴纳的,正常缴纳的
2023-10-09
你好,开红字冲上个月的,再按新的金额重新开具发票
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