您好, 按上个季度的直接申报
老师!你好,我想问一下,现在有个客户2017年的税3%发票,说没有备注信息,现在要作废重新开,我们公司是小规模纳税人,这个票作废重新开,能开么?怎样去操作,我们这个月已经开的有1%的税票了,能开么?怎样做
老师,请问我上个季度2月份在税局代开了10000元的专票,3月份又代开了10万元专票,一万元的专票当月作废了,10万的5月份冲红作废,税局叫我修改上个季度增值税申报表,我应该怎么填?
老师:上个月的发票开错了,这个月客户要求重开,还没抵扣,我现在应该怎么操作?
老师我上个季度开的专票,客户叫我作废,重新开具,我这个月的税额还没缴纳,这个怎么操作呢,怎么申报
老师,我是上个季度开的专票,这个月可以作废,那我这个月的税额是怎么申报了?我这个月的增值税要不要缴纳呢?
市政工程人材机占比大概百分比
所得税申报表里面的营业成本包括销管财吗
老师我24年8月付了一笔租赁费发票上写了个人出租日期是24.8.15日-25.8.14日,我会计分录去年8月做的 借:管理费用127000 贷:银行存款127000 老师我没有计提到每个月。这个我该怎么做?
请问如果从非洲采购一批货物后直接让其发货到欧洲客户手中,不进入国内,请问这样税务上有什么注意事项?或者其他方面有没有什么需要注意一下的
老师,北京的公积金怎么补缴
我是出口企业,出口时按美元报关的,对方汇入的是人民币,有问题吗
现代服务里面的咨询服务要交印花税吗
老师们好!我们是执行小企业会计准则,我接手公司后查了以前年度有些费用未做账,现在进行补做因为金额有点多四十多万能不能用以前年度损益调整科目呢?主要是不想影响当年损益,但是又怕审计会提出疑问,请问如何操作才是最好的,谢谢!
我们从其他公司购入了二手的办公用品及包装纸箱,现金付的5000元,对方开具了一张现代服务发给我们,我入的是业务宣传费,因为对方是传媒公司,这样有风险吗,该怎么处理呢
老师,去别的公司加工,这种加工费采购方也要缴纳印花税吗
老师你好,就是说我上个季度开的张票专票能作废?
只能这个月开负数发票,这个月的税费会减少
那我上个月已经开了一个点的专票,给对方公司,那我这个月又开一个点的专票给他,那我不是要缴纳两个点的专票吗?上一个季度开的专票增值税我还没有缴纳,这一个点我可以退吗?
你先开负数发票,再开正数发票就可以了
那我那我上个季度需要缴纳增值税,这个增值税是不能退的对吗?然后我这个月又开了一个点的专票,给对方公司,对方公司是可以抵扣俩个点的增值税吗?
你这个月一正一负,就不用交税了
老师,就是说我要把上个季度的专票作废了,然后这个月还要再重新开一张专票给他
那就是说我这个月的增值税是需要先缴纳吗
是的,是的,就是这个意思
然后下个季度申报就不缴纳增值税了对吗
是的,是的,就是这样的