咨询
Q

老师:上个月的发票开错了,这个月客户要求重开,还没抵扣,我现在应该怎么操作?

2022-08-03 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 08:21

你自己开红字信息表,然后开红字发票,再重新开就行

头像
快账用户5562 追问 2022-08-03 08:37

老师 是选这个吗

老师 是选这个吗
头像
齐红老师 解答 2022-08-03 08:39

对的,是的,是这么做的。

头像
快账用户5562 追问 2022-08-03 08:43

老师我弄到这里,后面怎么操作

老师我弄到这里,后面怎么操作
头像
齐红老师 解答 2022-08-03 08:43

保存上传 然后在信息表查询里面看一下状态,到时候审核通过了之后再打印出来。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你自己开红字信息表,然后开红字发票,再重新开就行
2022-08-03
你好,填写负数发票信息表,开具负数发票
2024-06-06
那你个作废的话,你在这月直接充钱,你当月的收入就可以了。
2021-04-21
你好,对方给你开红字信息表,然后你给对方开红字发票 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-11-21
你好,把发票收回来,然后你们单位开红字信息表,开负数发票,再重新开就可以
2022-05-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×