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我们公司进口一批货100元,由于金额少,没有缴纳关税和进口增值税的,现在我们把这批100元的货免费赠送给国内A公司,现在要怎么做账务处理呢

2023-10-09 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 19:30

借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费应交增值税销项税额

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快账用户4165 追问 2023-10-09 19:36

请老师您写出带有数字的分录可以吗?谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-09 19:45

借:营业外支出113,贷:库存商品100,应交税费应交增值税销项税额13

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快账用户4165 追问 2023-10-09 19:48

那么我们外购了商品成本1000元,进项税额130元,现在免费赠送给客户,税务局要是我们组成计税价格来做视同销售,请老师您写出带有数字的分录可以吗?谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-09 19:54

组成计税价格当地税局有没有核定?

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快账用户4165 追问 2023-10-09 19:57

税务局说没有核定,要我们按组成计税价格来计算,但是我们不懂怎么计算,怎么做分录,请老师指示

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:06

你们看有没有同样商品的销售价格,果没有的话就找同类商品的销售价格,

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快账用户4165 追问 2023-10-09 20:06

也没有,该怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:07

如果都没有,就成本上面加10%的利润,按110的价来算应交税费应交增值税销项税额

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快账用户4165 追问 2023-10-09 20:08

老师不是成本是1000元吗?怎么就110元呢?您可以把带有数字的分录写成来吗?谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:26

进销差价,核定的差价一般10%

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借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费应交增值税销项税额
2023-10-09
同学你好 这个可以的
2023-07-12
据新的会计准则,样品直接计入销售费用
2023-05-17
同学您好,这笔费用从业务流程上来讲,贵司卖出的货物和进口货物,是两个独立的业务,进口业务发生的费用也和A公司没有关联。如何结算费用,就要看贵司和A公司私下是如何协商的了。除了进口增值税可以抵扣,笼统上讲可以不算做损失,其他的都要算作额外支出。
2023-10-25
你好这个主要是看你们自己的协议了
2023-10-25
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