咨询
Q

老师请问一下 一般纳税人公司,公司外购月饼全部发放给员工,每人平均分配。 会计分录如何做? 1.收到专票发票如何做账? 2.发放月饼如何做账? 3.还需要如何做账?

2023-10-09 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 12:42

借管理费用、福利费、 应交税费、应交增值税进项 贷应付职工薪筹福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行 借管理费用、福利费 贷应缴税费、应缴增值税进项转出

头像
快账用户6109 追问 2023-10-09 12:51

老师进项税额转出怎么对应的是管理费用?

头像
齐红老师 解答 2023-10-09 12:56

增值税不能抵扣 价税合计做费用 不是管理费用是啥 你写一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用、福利费、 应交税费、应交增值税进项 贷应付职工薪筹福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行 借管理费用、福利费 贷应缴税费、应缴增值税进项转出
2023-10-09
你好,给员工的是需要交个税 这个不抵扣进项就可以了
2024-09-12
您好 购入 借:库存商品 贷:其他应付款 借:管理费用——福利费 发放 借:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存商品 支付款给员工 借:其他应付款 贷:银行存款等
2019-09-05
发给员工借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷库存商品。 送礼借管理费用招待费,贷库存商品。
2023-06-15
附表一,未开具发票第5列、第6列免税销售货物里面填写-25万,开具的其他发票里面填写25万 所得税不影响,一正数一负数都是0 借应收账款、负数 贷以前年度损益调整负数, 借应收账款贷以前年度损益调整。
2025-01-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×