齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,那开出发票的借银行贷固定资产清理,应交税费中的固定资产清理原本应该是主营业务收入,这个收入不是影响财务报表的收入的吗那最后整体就对应不上了不是吗
是的,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
那它这样会不会有影响
啊,这两个不一致,税务局有时候会问起来的,如果你想要一致的话,就把第二个固定资产清理,改成其他业务收入。
好的谢谢老师
不要客气,工作愉快
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老师,公司出售固定资产汽车,账务处理要怎样做呢,已开出销项发票
老师,公司股固定资产 小汽车,用了3年 现在已经出售出去了,怎么做账务处理?
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
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老师,那开出发票的借银行贷固定资产清理,应交税费中的固定资产清理原本应该是主营业务收入,这个收入不是影响财务报表的收入的吗那最后整体就对应不上了不是吗
是的,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
那它这样会不会有影响
啊,这两个不一致,税务局有时候会问起来的,如果你想要一致的话,就把第二个固定资产清理,改成其他业务收入。
好的谢谢老师
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