你好,你是季度30万以上的吗?减免的2%吗?如果是的话,是不含税的销售额乘以2%的。
老师你好,请问增值税减免税申报明细表的减税项目的本期发生额是填收入金额吗?
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
老师,增值税减免税申报表本期发生额是当期的增值税税额吗?
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项,减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗?本期发生额是3%-1%的税额,本征期开的全是普票,没超过30万,不用缴纳增值税。
增值税减免税申报表的本期发生额指的是本期减免的税额还是啥?
是的老师,我把我填的表发您,帮我瞅瞅我填的对不对
可以的,你发过来,还有你的主表。
你所有的发票开的都是1%的吗?
纳税申报表,老师老师
增值税减免税申报表,老师看看我填写是否正确
是是的,是的,正确的