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老师你好,请问增值税减免税申报明细表的减税项目的本期发生额是填收入金额吗?

2021-12-28 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 15:44

你好,具体的是什么业务的减免?

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快账用户7987 追问 2021-12-28 15:48

劳务建筑公司,增值税超过了45万,不是可以减按1%征收吗?这个减免税申报表是填税额还是收入金额

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:50

你好,这里填写的是不含税的销售额乘以2%。

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快账用户7987 追问 2021-12-28 15:51

本期发生额是收入金额还是税额,后面的本期应抵减税额、本期实际抵减税额都是填2个点的税额撒

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:52

好,本期发生额和实际抵扣金额填写的都是不含税的销售额乘以2%。

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快账用户7987 追问 2021-12-28 15:56

就是都填2个点的税额

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:57

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户7987 追问 2021-12-28 15:58

主要是之前的会计在第三季度申报填销售收入,那不是要改报表

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:00

好,对的是的,需要修改。

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