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老师,我是大规模,这个季度要申报印花税了,我的数据来源是统计3季度的开票金额和进项金额吗

2023-10-06 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-06 14:54

您好, 你们印花税是按购销合同来申报的,是吗?

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快账用户2246 追问 2023-10-06 14:55

我按开票和进票的金额!就没见过合同

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齐红老师 解答 2023-10-06 14:57

报税要选这个购销合同,其实就是你说的开票和进票

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快账用户2246 追问 2023-10-06 14:59

老师,我现在有个疑问就是我的进项票和我的营业成本数据对不上这有问题吗?

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:00

为什么会对不上了?按理说是一样的

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:00

按我的想法,我们的进项都抵扣了,按道理营业成本和进项是对的上的,我们业务简单基本都是主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:01

你按主营业务的数据来申报就可以了

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:08

差的挺多的哦!我的进项是从电子税务局里的勾选平台里打印出来的,数据来源对吗

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:10

我想着差异不对可能是我购进了库存导致的。没有结转成本。老师,您看我的思路是对的吗

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:14

从这上面打出来,实际上都是有发票的吗?

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:16

能抵扣的都是有发票的吧!我在勾选平台里打印出来的抵扣过的发票啊!然后我手里也没剩发票啊

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:17

这不说明就是全部的进项票吗?

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:17

抵扣过的发票,前面没有申报印花税,是吧

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:18

就是7.8.9月,我就打印了3个月的,这样对吗

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:21

你前面没有申报,可以的

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:22

所以和营业成本数据对不上也没事吗?老师

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:22

这种没事的,只要前面没有申报

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:24

好的,谢谢老师。还有个问题我营业成本和进项票对不上是因为增加了库存我这个想法是正确的吗

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:24

是的,你理解是正确的

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快账用户2246 追问 2023-10-06 15:25

谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-10-06 15:27

不客气,很高兴帮您

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