你好,那应该第三个月发现没有区分固定资产二级明细,后面又涉及其他固定资产。如果第二月没有其他固定资产,就不影响
老师我在每月计提固定资产折旧费时 分录是 借:业务活动费—固定资产折旧费 贷:固定资产累计折旧 —通用设备 但是我发现明细账固定资产科目原值一直保持不动,累计折旧和固定资产折旧分开的 这是怎么回事
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
老师,您好,幼儿园食堂账上,固定资产折旧第二个月计提用的是1007科目专用设备,第三个月开始用的是1008科目累计折旧-专用设备。这样做对吗
老师,我们是水产养殖的,我们政府给我们一个专项补助,让我们把这个专项单独做一份账,我们这个项目买了固定资产,还有审计费用,还有方案设计费,那这个固定资产我们还需要计提折旧吗?如果折旧,折旧记入哪个科目呢?
老师咨询一下,就是工厂的机械设备,计提折旧,为了区分是那台设备计提的折旧,这边会计科目设置明细: 借:制造费用-折旧费(**设备) 贷:累计折旧-**设备 是不是制造费用这块设三级科目**设备没必要,月末也要结转到生产成本中,也不会体现到报表上,只需要在累计折旧设置二级科目就行对吗
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
如果正常固定资产入账,借固定资产折旧费用,应该贷固定资产累计折旧对吗?不能直接贷固定资产专用备用?对吗?
你好,两个月折旧差异金额有点大,第二个月是折旧吗?
如果正常固定资产入账,借固定资产折旧费用,应该贷固定资产累计折旧 这个是对的