您好,最终消费都是不可以抵扣的,因是茶叶您做在了管理费用-办公费,让人看起来不是招待
外购的茶叶送给了客户用于招待,要视同销售吗,进项税额能不能抵扣?
企业购进餐饮服务,不得从销项税额中抵扣进项税额。若企业购入白酒,茶叶用于业务招待费,可不可以抵扣进项。
老师,购买的招待客户的茶叶发生的进项税额可以抵扣吗?
招待客户用的茶叶,能抵扣进项税吗
买的酒、茶叶用于招待的,可以抵扣进项么
老师你好,农村养殖户为村里安装路灯,需要缴税,这个税是以什么身份缴税呢,是一般纳税人还是?直接在国家税务软件缴税还是?麻烦帮忙解答一下,谢谢
老师,麻烦问一下自己公司加工食品,自己开几家店销售怎么核算每个产品的成本?怎么做账好些?
公司做贷款要把负载调少点怎么调
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
都是买来送礼,我们经理让我们酒开普票,茶叶开了专票
您好,那经理没让茶叶也入招待费吧,招待费是不能抵进项税的 业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵
他是让同事这样开票,我也不确定是怎样入帐合适.所以确认下
您好,好的,我认为经理不会入招待费,有限额 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。