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2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万,2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万,2023年3季度盈利300万元,所得税税率20%,那三季度应该怎么计提递延所得税呀?是先冲2022年计提的亏损么?分录怎么做呀

2023-10-03 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-03 12:21

你好,你把你计提的递延所得税资产红出了,第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本,还有利润总额,也就是你的利润年累计是250万,可以弥补亏损40万,剩下的再交企业所得税

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齐红老师 解答 2023-10-03 12:21

你当时做递延所得税资产怎么做的?借递延所得税资产,贷所得税费用?

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快账用户5161 追问 2023-10-03 12:25

对之前亏损时借递延所得税资产,贷所得税费用

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齐红老师 解答 2023-10-03 12:29

借所得税费用 贷递延所得税资产以后亏损,不需要做账务处理。

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快账用户5161 追问 2023-10-03 13:34

为什么以后亏损不需要做账务处理呀?

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齐红老师 解答 2023-10-03 13:46

亏损,他不需要做账务处理呀所得税费用你做了之后再利润表里面,他会出现负数啊,你没有交通为什么出现负数啊?他又不是多交

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您好,是的,先冲减22年度的亏损
2023-10-03
你哈,同学,利润300弥补亏损, 冲回递延所得税资产300×25%=75
2023-10-03
你好,你把你计提的递延所得税资产红出了,第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本,还有利润总额,也就是你的利润年累计是250万,可以弥补亏损40万,剩下的再交企业所得税
2023-10-03
你好,红冲就可以了的 做相反的
2023-12-29
你好,弥补用了多少亏损,要冲回去对应的递延所得税资产的
2022-07-26
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