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老师,我们是私立学校,财政局会按学期拨生均经费给我们,下了文件可以用于支付学校的水电费,我收到生均经费做账科目是:借:银行存款,贷:其他收益,然后每个月支付水电费就做的:借:其他收益,贷:银行存款,不知道这样对不对?

2023-09-28 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-28 10:56

你好,你们用的是企业会计准则做账吗?

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快账用户7538 追问 2023-09-28 10:57

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-09-28 11:01

没有其他收益,这个科目你放营业外收入支付出去的做成本, 借主营业务成本,贷银行放款。

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快账用户7538 追问 2023-09-28 11:16

但是下发文件写了我们收到的这个钱可以用来支付水电费的

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快账用户7538 追问 2023-09-28 11:18

那这样做怎么体现专款专用

那这样做怎么体现专款专用
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齐红老师 解答 2023-09-28 11:19

要出专款专用的台账,你这个台账里面写清楚支付了哪些业务。

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你好,你们用的是企业会计准则做账吗?
2023-09-28
您好!把最后那个管理费用用以前年度损益调整科目代替, 或者你们这个情况可以不冲减费用,相当于收入和费用两条线核算
2024-02-22
财政补贴的话,借 银行存款 贷 其他应付款,这个抵消2000,对的,这个没错
2024-06-07
去年I2月收到了一笔款由财政局代拨的20万,当时咨询财政局,不做财政拨款,做的其他收入,借 银行存款,货其他收入,当月就将20万支出借 业务活动费_xx专项经费,贷银行存款。截止到这里,都是没有问题的。 至于后面的问题是,月末“其他收入和业务活动费_xx专项经费”都会结转到本年利润科目,是会变成0的
2021-04-13
是的,正确的,这个分录没问题,退的时候做相反的愤怒。
2020-10-22
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