您好,有个好办法,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
老师我们现在有个公司要注销,注销前需要处理几个问题,首先是因当地税务要求季度,年度要略营,然后我们费用每月在17万,我们进项来源都是库存发票,成本率现在在60左右,收入在45万左右,现在因为进项原因我们的库存很多,消耗不掉,我们领导还不让抬高税负,我们要怎么去解决库存问题呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,增值税延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师您好,公司一般纳税人年末12月26号购进的库存商品200万,但是不想勾选认证 有的老师建议年末尽量资产负债表尽量都是正数,不体现负数,我怎么才能把这个待认证体现为证书说是挂资产类?难道就是借库存商品贷应付账款不提现应缴税费吗?等明年2023年把库存商品调整为待认证进项税吗?
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
这样的话 资产负债表上应交税费数字就会很大 不合理
您好,这是进项呀,应交税金余额是负数了吧,重分类到其他流动资产,就好了呀
重分类到其他流动资产 什么意思
您好,应交税金是负债,他在借方余额就是资产,需要重分类,要不您负债表有负数这个表多不专业呀
报表出来就是负数啊
您好呀,所以要重分类嘛,这个负报表给人看会笑话的,财务不专业
你的意思是说 我们在报报表的时候 把这个负数写在其他流动资产那里?
您好,是的呢,本来就是这样的