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老师:建筑劳务公司计提工资10000元,实发9900元,剩余100元没发。分录:计提:借:劳务成本 10000贷:应付职工薪酬10000 ,发放工资 借应付职工薪酬10000 贷:银行存款9900 贷:营业外收入 100,这100元不需要还了,这样分录·1对吗

2023-09-25 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-25 14:21

对,没错了,是这么做的

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快账用户5617 追问 2023-09-25 14:23

计提工资时,借劳务成本 10000,贷:应付职工薪酬 9900,营业外收入100,,发工资时:借:应付职工薪酬9900 贷银行存款9900,这样分录可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-25 14:23

你这么做也没问题的

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快账用户5617 追问 2023-09-25 14:24

哪个更合理

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齐红老师 解答 2023-09-25 14:25

我觉得下面的更简洁

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对,没错了,是这么做的
2023-09-25
你好,是应该从工资里扣除的,如果没有扣,就需要职工个人把个税交给公司。
2020-10-12
你好,借劳务成本,二级科目是福利费。
2021-01-09
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
你好;   借,其他业务成本4000元,贷银行存款
2023-01-11
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