亲爱的您好,我来了
老师2025年收到2024年预交的所得税应该如何核算?
请问先报税后补做账,然后我们做账时候累计本年利润都是报好的,然后做账时说累计本年利润要做小于申报的这个数到时年报纳税调增就好,财务报表需要调整吗
没收的租赁违约金开什么发票?
请问24年资产报废清理,25年冲销24年资产报废清理后,又补提折旧,冲销之前营业外支出调整为以前年度损益调整是收入,还是成本或者费用?
老师您好,听说五一以后不允许兼职代账了,只能找正规的快账公司,请问。我手里这几个企业,让他们法人作为办税人员开发票或者找个其他的人可以吗?如果是办税人员是法人或者负责人,电话号填我的是否可以
老师:放弃利息声明的时候为什么每一笔时间都要卡在每一笔借款的后一笔 ? 就是为了视为收入 ? 现在word全部都放在一起还是没有规避这一点 , 那我们还需要将利息计提出来做为营业外收入吗?
A105050填报,工资薪金取数是?
老师,有没有运输行业的费用支出明细表,比如日表,月表
股东投入的钱和借来的钱和公司赚的亏的有没有勾稽关系
老师,我是负责一个山东民办大学的四个超市账务处理会计岗位,四个超市属于个体工商户性质,我发现在申报一季度增值税和经营所得个税申报时,收入和成本不是按照收银系统和金蝶账务系统数据填报,一个月几十万的收入填报十几万(十几万的收入和成本自己编的),导致申报完数据增值税不交税,个税缴纳四五十块钱,这要是被税务局查了是不是属于虚报税务有税务风险,还是说个体工商户这样操作没关系,平时没有进项和销项发票不涉及发票
小天老师您好,请问自查报告对于应收账款数额大,可以写有部分工程完工,因为甲方支付部分,剩余部分迟迟不符款,甚至起诉应收账款数:金额。工程尾款:金额,因为前期代理公司做账导致应调应收账款:金额。可以真么写嘛?
亲爱的您好,后面那代账的先不写,怕税务局认为我们账太乱了,这个可以在税务约您去解释,口头说,不写在纸了
应收账款22年资产负债表上有个总数,我按未按合付款目前正在施工中应收账款金额:然后就是上面写的。这个调的写到工程尾款或工程完工里。这样分三部分,具体哪个单位没列,单位太多上百。后面又写的这部分施工农民工工资由施工队长代垫,还有部分总承包代支付,我公司一直积极和总承包沟通、协调取得代支付凭证。这样写,可以嘛?谢谢,辛苦老师了!
亲爱的您好,挺好的,就这样写,其他也没有好法子,交税务局后他们还会让我们再查再修改的
这次补交了印花税77000多,企业所得税不到2.5万。印花税是不是有点多???但是补交企业所得税吧,把三年的房租费没取得合理票据补交了。还有两笔21年办公室购买壁挂炉取暖用,还有一笔支付会计公司代办费。这两笔没调,担心税务局认为费用没有取得合理票据不正规。其他列支的没有问题可找了,印花税感觉交的多
您好,印花税不是税率不高么,咋这么大税金啊,第一次报告10万可以的,可以再少一点,这次老板能接受多少补税啊,我老板查账对我有要求,10左右,我就 努力沟通税务说理由
哦,我们这次稽查让补交的多,主要我们开票多。我们主要成本就是农民工工资。这次风险点主要列支的成本高,但是补交企业所得税能从计提成本上调嘛?其他列支的都没问题了,领导意思是调均匀
您好啊,如果税务都知道我们这个工资有风险,这个印花税先少补点,可能2.5W所得税不能达到这次查补的要求
你说的这也是,什么都解释了。税务局也相信,就是不松口。那以什么原因补交企业所得税呢?主要不知道怎么写原因?
您好,农民工工资有没有都申报个税啊,看账上跟个税APP上收入是不是一致的,税务这个要比对
有申报的。外地项目都是强制申报的。补交这部分不好写原因?
您好,那先这样交报告,看税务的反应,不能一次全招了
嗯,这次让填补交税款的表,写明补交税款原因。另补一份自查报告。自查报告依据风险点税负底,三年疫情导致。然后如果这次稽查局不满意,后面程序是?
您好,不会一次满意的,再查再补税,我写3欠
直接查账了嘛?如果后面再补交,以什么原因补交呢?真有点犯难!
您好,没查,就是企业自查自招,但也提供了相关资料给税务结案,就是再细查补税
哦,前面写3次报告最终也是没有查账?都是一次一次沟通?最后税款也没有多补交?
您好啊,只是没来公司查,也让我从财务软件里导数据的,补了10万多点,不严重,我只是一年调增了,23年能调减