亲爱的您好,在的呢
老师好!电子发票需要打印出来,粘贴到记账凭证上吗?
老师您好,预存话费收到*发票,*代表是免税还是不征税发票,属于什么类型的发票?
我公司承接了一个大型展会,一些舞台搭建场地布置要开什么内容和税率的发票?
老师,我是建筑公司,一般纳税人,对方开劳务专票给我,开几个点的专票给我?
江苏省个税如何计算的?请问月实发收入35000元,应扣个税多少?怎么计算啊
老师,天津销售商品到香港公司,属于出口吗,还是视同内销
个体户逾期申报了,联系专管员去处理,开始专管员说过去交200罚款,后来又说要来公司看看,去年收到对公转账多,都少开票,这个有影响吗?
老师上午好,我想问一下老师那个年底结账,步骤怎么做?
老师开发票印刷品选哪个税收编码,在哪个大项里面
老师工商年报是两个股东,23年我只填写一个还有一个股东没有填,去年没有实缴,就公示了,24年申报,今年两个股东都有实交缴,所以23年要修改吗?
小天老师早上好,前面咨询稽查局让企业自查三年的账,然后补交税款。目前稽查局让补交的印花税具体到每个月,并且把补交的税都要写明原因?可以把每年的房租当年未取得合理凭证调增补交企业所得税嘛?
您好啊,印花税现在是按季度缴的,但咱按年末税务能通融的,我上次查也是这样的,这样滞纳金少点,按天按的呀,越晚越好
这种情况怎么调解呢?像补交企业所得税未取得合理凭证调增。特别是房租连着三年的补交,这种情况可以不?当时和房东沟通开票,后面停滞就忘记这事了。汇算清缴没调增,自查发现。
您好,这个房租调增可以算年末呀,从次年6.1起算滞纳金,因为汇缴是次年5.31结束