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老师您好!我公司买了一台生产设备,5月份签合同,价格110万元,直到7月份付款45万元,投入使用。因为款项没有付清,收款方只给我开来45万元已付款的发票,剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢?折旧基数按110万元计算?还是按45万元计算?

2023-09-22 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 15:31

你好,按照110万来的 按照原值来。

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快账用户6010 追问 2023-09-22 15:33

他们开来的45万元是专票,那我按照110万元计入的话后期发票开来后,进项税额那部分我需要红字冲减固定资产?税额折旧部分也需要红字冲减?

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齐红老师 解答 2023-09-22 15:36

对方给你开专票吗?全部都是专票,如果是的话,按照不含税的,但估。

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快账用户6010 追问 2023-09-22 15:40

他们开来的45万元专票,税率13%,也就是说要按照固定资产价值1100000-1100000/1.13*13%=973451.33元。暂估固定资产原值973451.22元,然后按规定计提折旧。对吗?

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快账用户6010 追问 2023-09-22 15:42

他们以后开的也都是专票,13%税率

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齐红老师 解答 2023-09-22 15:42

对的,是的,是这么做的。

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快账用户6010 追问 2023-09-22 15:43

万分感谢

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齐红老师 解答 2023-09-22 15:46

不用客气,工作愉快。

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快账用户6010 追问 2023-09-22 15:55

老师工作愉快

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齐红老师 解答 2023-09-22 15:56

工作愉快,非常感谢。

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