你好,按照110万来的 按照原值来。
员工12月份离职, 医保停保时间点错了,导致1月还要交钱,员工也不可能补,公司部分计提,但 个人部分 怎么写分录
工地发生的财务费用,差旅费怎么做账
应收账款期末是负数怎么调整,按明细调整吗?
公司跟个人借款支付不高于同期银行利息,这个借款,其他应付款,个人,科目合适还是短期借款合适,因为会计准则短期借款是和金融机构之间的借款放入这个科目,要是其他应付款的话,后续支付利息怎么做账务处理,放入短期借款,也可以吗
我上班的时候 工卡坏了 然后我给组长说了 组长说我第二天补个卡 拍个下班卡的照片就行了 然后第二天我给他照片 他说没拍对 然后给我不了我当天的工资
公司跟个人借款支付不高于同期银行利息,这个借款,其他应付款,个人,科目合适还是短期借款合适,因为会计准则短期借款是和金融机构之间的借款放入这个科目,要是其他应付款的话,后续支付利息怎么做账务处理
老师,我这个月领了失业金,但是我有在兼职,我在电子税务局上面留有财务负责人还有办税员信息,我是做会计的,但是我没有发工资的流水,也没有交社保,这样子会影响领失业金吗?会社保局那边会查到我这个信息吗?或者是税局会提供这些数据给社保局吗?
个税申报的是哪个月的工资
私转公过来的钱可以发发票吗?对方要开公司发票
你好请问,来在我们公司拉货的驾驶员在我们这里寄的快递,12元,该怎么做账?
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他们开来的45万元是专票,那我按照110万元计入的话后期发票开来后,进项税额那部分我需要红字冲减固定资产?税额折旧部分也需要红字冲减?
对方给你开专票吗?全部都是专票,如果是的话,按照不含税的,但估。
他们开来的45万元专票,税率13%,也就是说要按照固定资产价值1100000-1100000/1.13*13%=973451.33元。暂估固定资产原值973451.22元,然后按规定计提折旧。对吗?
他们以后开的也都是专票,13%税率
对的,是的,是这么做的。
万分感谢
不用客气,工作愉快。
老师工作愉快
工作愉快,非常感谢。