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老师,如果我付款买物品5500,结果对方开专票给开5620,多了120,这个票能入账吗?多120怎么账务处理?

2023-09-22 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 13:40

同学,你好 按照5500来做帐

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快账用户1261 追问 2023-09-22 13:42

那税款能抵扣吗?那多120元的这个税款怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:43

同学,你好 税额能抵扣,按照发票税额抵扣

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快账用户1261 追问 2023-09-22 13:46

那多抵扣十几元的税款,这没问题吗?

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齐红老师 解答 2023-09-22 13:48

同学,你好 没有问题

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同学,你好 按照5500来做帐
2023-09-22
您好,这样的话是这样的 你入账还是按照5500入的,票据是可以多开的
2023-09-22
你好,可以红冲的借应付账款贷对方科目库存商品或者是什么主营业务成本的,也可以借应付账款贷营业外收入。
2022-12-06
差额放到营业外收入 可以认证抵扣的 借库存商品 进项 贷银行存款 营业外收入
2020-10-19
你好同学,全额减去预付的余额记到应付账款里,也可以都计入预付,预付账款贷方余额表示应付,借:相关科目,贷:预付账款,应付账款
2023-11-26
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