你好 ; 不要了 ; 那你们意思 只是完成了部分合同; 剩下的不做业务了吗
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老师,如果合同一部分对方已付款,我方这部分也开给票,已入账。那剩余合同款如果我方不要了,会计要怎么处理?
老师,我想问下我们2021年的广告业务,给对方开了全额发票,对方也支付了部分费用,现在合同终止了,发票对方肯定已经全部入账,款也不支付了这种情况怎么做分录处理?
老师,麻烦你了,有个问题想请教下,有家公司已经拉了砂石,但是没签合同已经上百万了。对方发了个合同很不合理,合同对方是甲方,我们是乙方,条款必须按他们的来,这个合司怕是一时签不下来了,那现在我喊统计给了我个我们单方面的结算单,我先暂估入账,那如果合同一直签不下来,对方一直不付款,那我们该怎么处理好呢。谢谢
老师您好!请教个问题! 我们按合同给客户开销售发票了,现在要求对方付余款,对方要扣部分货款,我们该怎么处理账务
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
老师,中途建账,我不想影响接账后期未分配利润,也就是说不想建账差额不想填到未分配利润,还还可以填到什么科目
老师,如果中途建账只有银行存款1000应收账款500其他应收款300但我不想影响开始建账后的未分配利润,对应科目填到那个科目
老师,收到餐费或者其他发票,马上支付了,可以直接 借:管理费用 贷:银行存款 还是要 借:管理费用 贷:应付账款-A公司 借:应付账款-公司 贷:银行存款 这个应付A公司,必须要体现吗
这个题我不会试了2个加减法懵的
老师,就是现在不是申报24年汇算清缴么,调整了账,然后现在25年第一季报表需要更正申报么
打开自然人电子税务局扣缴端时提示信息不是正确的日期时间数据格式,该怎么办?
老师好,我司主营业务短剧投资,于去年5月投资50万,保本收益,当时对方没有给我司开票,我司入账为预付账款。期间分红过一次15万,我司开票给对方信息技术服务费,现在对方按投资款50万,应付利息4万来计算,去掉之前分红的15万,需要打回给我司剩余的39万,同时要求我司开票给对方,还是信息技术服务费,这样合理吗?我司该怎么入账?
请问有限公司的财务负责人可以兼任监事吗?公司人少,只有10个人。
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我方义务完成,尾款我们不要了
你好 ; 不要了 就做坏账处理; 借信用减值损失贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款