你好 可以的,这个是可以抵扣的

老师您好!我们公司找的培训老师的机票费和住宿费计入什么科目?住宿费开的专用发票可以抵扣进项吗?机票发票开的增值税电子发票可以抵扣进项发票?
外部人员来公司审计或者审核体系,我们需要提供住宿,餐饮,交通费的报销,入什么科目呢
老师,你好,办理体系审核人员的住宿和餐费计入什么科目,住宿的进项可以抵扣吗
老师,外请ISO审核员发生的餐费和住宿费可以可以抵扣吗?计入业务招待费还是差旅费呢
你好老师,来公司进行体系认证的人员,住宿产生的进项可以抵扣吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
这些费用计入什么科目
是来我们公司的,我们公司支付的这些钱可算是招待费
这个你放到管理费用---业务招待费
讲业务招待费里的住宿费进项不能抵扣
?什么意思 讲业务招待费里的住宿费进项不能抵扣
这些发票里,有一张住宿费是专票,可能抵扣
是啊,一直在说是可以抵扣的
我在百度里查的说招待费里的进项不能抵扣,所以不确定,问一下
不是啊,你百度的是错误的,他就随口一说,也没有相应的政策依据
好的,谢谢老师
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