您好,这个是不超过1年,就用预付账款然后按月摊销就行
您好,老师我们是商贸公司,10月份按照承包设备一年合同100万给对方付了50万,后面还要付,11月收到发票,按照发票需要入待摊费用,然后按季度摊销到销售费用,但是我们这个财务软件上除了长期待摊费用科目外,只有个累计摊销科目,可以入吗
老师,我们4月交了一年的房租,合同约定是今年4月到次年4月,是计入长期待摊还是预付账款,然后每月摊销吗?
可以问一下对于房租不计长期待摊费用,计入预付账款科目可以吗? 后边摊销的时候是不是每个月也就是冲减预付账款就行了 还是按照一年内的租赁期可以计入预付账款,一年以上的租赁期计入长期待摊费用呢
租房合同签订的是5年的,但是我钱是一年一付的。那么我是根据合同来,按合同金额,计长期待摊费用然后按月摊销呢??还是我可以根据钱付了后,计预付账款后按月摊销呢?
老师,你好,2023.12.1支付了一笔房租496000元,合同签的是2023.12.1~2024.7.31这8个月为免租期,2024年8.1~2025.7.31年租金为496000元。包含免租期就是20个月,支付是记入预付账款,还是长期待摊费用进行摊销呢
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
谢谢老师。
不客气的,麻烦给一个五星好评吧谢谢