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老师,公司对公付的招待的餐费,已付款未开票,挂其他应收往来吗

2023-09-21 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-21 09:15

你好,公司对公付的招待的餐费,已付款未开票,可以通过  预付账款  核算 

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你好,公司对公付的招待的餐费,已付款未开票,可以通过  预付账款  核算 
2023-09-21
是的,就是你说的那样处理
2024-12-18
您的会计处理存在一些问题,主要体现在科目使用和逻辑顺序上。以下是正确的处理方式: 1. 收到餐票,未付款时: 此时应确认费用和应付账款,分录为: 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A(餐票提供方) 2. 过几个月,员工拿已开发票来报销时: 如果员工垫付了款项,公司需要将应付账款从餐票提供方转移到员工,并偿还员工垫付的金额。分录为: 借:应付账款-A(餐票提供方) 贷:其他应付款-B员工(员工垫付款) 3. 实际支付给员工时: 当公司偿还员工垫付款时,分录为: 借:其他应付款-B员工 贷:银行存款/现金
2025-03-12
您好 付给带代账公司的费用 挂往来其他应付款
2022-07-04
是的 你的理解正确~
2020-06-24
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